Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

165.890.200 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
165.890.200 €
79,86%
18.628.221,18 €
Amt für Soziales, Familie und Senioren
Amt für Soziales, Familie und Senioren
18.628.221,18 €
8,97%
7.864.170,40 €
Amt für Jugend, Schule und Sport
Amt für Jugend, Schule und Sport
7.864.170,40 €
3,79%
3.685.107,18 €
Bürger- und Ordnungsamt
Bürger- und Ordnungsamt
3.685.107,18 €
1,77%
3.615.315,66 €
Tiefbau- und Grünflächenamt
Tiefbau- und Grünflächenamt
3.615.315,66 €
1,74%
3.083.178,18 €
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
3.083.178,18 €
1,48%
1.861.785,83 €
Amt für Kultur
Amt für Kultur
1.861.785,83 €
0,90%
1.353.306,04 €
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
1.353.306,04 €
0,65%
569.554,67 €
Amt für Gebäudemanagement
Amt für Gebäudemanagement
569.554,67 €
0,27%
564.181,82 €
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
564.181,82 €
0,27%
260.450 €
Hauptamt
Hauptamt
260.450 €
0,13%
210.760,64 €
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
210.760,64 €
0,10%
91.500 €
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt
91.500 €
0,04%
31.106 €
Kämmereiamt
Kämmereiamt
31.106 €
0,01%
25.379 €
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane
25.379 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
159.983.000 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
24.542.250,22 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
1.525.276,38 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
10.527.780 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2.208.330 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.216.580 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
138.500 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
970.500 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
4.622.000 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
207.734.216,60 €
12: Personalaufwendungen
-58.134.949,21 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.326.264,43 €
15: Abschreibungen
-17.148.127,32 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-39.660 €
17: Transferaufwendungen
-90.751.296 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.152.290,04 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-224.552.587 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-16.818.370,40 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-16.818.370,40 €